รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ [ 00 :  สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ]


รหัสงาน ชื่องาน / โครงการ จำนวนจัดสรร จำนวนจ่าย คิดเป็น% จำนวนเหลือ
1001-01 101 ค่าตอบแทนครู กศน.ตำบล
14,173,109.00
14,173,109.00
100.00
0.00
1001-02 102 ค่าตอบแทนครูอาสาฯ และ พนง.ราชการ
12,255,980.00
12,249,692.00
99.95
6,288.00
2001-01 201 ค่าประกันสังคมครู กศน.ตำบล
450,000.00
427,500.00
95.00
22,500.00
2001-02 202 ค่าประกันสังคม ครูอาสาฯ และ พนง.ราชการ
387,000.00
366,130.00
94.61
20,870.00
2001-03 203 ค่าเช่าบ้าน
444,000.00
312,500.00
70.38
131,500.00
2001-04 204 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
33,200.00
33,200.00
100.00
0.00
3001-04 304 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาบุคลากร จังหวัด
889,285.80
889,285.80
100.00
0.00
3001-05 305 งบอุดหนุน งานสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ จว
301,974.20
291,470.10
96.52
10,504.10
3001-08 308 งบอุดหนุน เงินพักจังหวัด
192,519.00
191,919.00
99.69
600.00
4001-01 401 คชจ.ในการบริหารจัดการ ผ.4
502,219.28
490,785.80
97.72
11,433.48
4001-02 402 ค่าสาธารณูปโภค ผ.4
194,122.00
194,121.03
100.00
0.97
4001-03 403 ค่าเช่ารถยนต์อำเภอ
577,544.00
577,543.20
100.00
0.80
4001-04 404 ค่าเช่ารถยนต์ จว.
341,758.00
341,758.00
100.00
0.00
4001-05 405 ค่าจ้างเหมาบริการจังหวัด
627,874.86
627,874.86
100.00
0.00
4001-06 406 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
66,575.00
66,575.00
100.00
0.00
4001-12 412 ค่าเบี้ยประชุมครธกรรมการ กศน.
17,850.00
17,850.00
100.00
0.00
4001-13 413 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี2562
10,193.00
10,193.00
100.00
0.00
4002-01 421 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากฯ
532,000.00
532,000.00
100.00
0.00
4003-01 431 งบลงทุน ครุภัณฑ์
545,200.00
539,700.00
98.99
5,500.00
4003-02 432 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0.00
0.00
0.00
0.00
5001-01 501 คชจ.ในการบริหารจัดการ ผ.5
124,733.36
109,618.69
87.88
15,114.67
5001-07 507 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์
140,160.00
140,160.00
100.00
0.00
5001-08 508 ค่าจ้างพนักงานบริการ/คนสวน
108,000.00
107,700.00
99.72
300.00
5001-13 513 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตจังหวัด
84,000.00
84,000.00
100.00
0.00
5001-17 517 ค่าจัดซื้อ สื่อ หนังสือชุดการศึกษา
140,000.00
140,000.00
100.00
0.00
6002-01 621 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
49,030.00
49,030.00
100.00
0.00
6003-02 632 งบรายจ่ายอื่นเพื่อพัฒนาทางกาย จิต สมอง ฯ ผสว.
86,600.00
81,558.00
94.18
5,042.00
6005-01 651 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาทักษะครู
53,000.00
53,000.00
100.00
0.00
  รวม
33,327,927.50
33,098,273.48
99.31
229,654.02